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経済レポート
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経済レポート:内部統制レポート

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守りのグループガバナンス ~不正会計・品質偽装等、最近の子会社不祥事問題に見るガバナンスの落とし穴と危機管理で真価が問われる広報対応【議事録】 発表元:経済産業研究所 - 掲載日:2018-10-17

上場企業を対象とするMBOの株式取得プレミアムの決定要因:証研レポート 発表元:日本証券経済研究所 - 掲載日:2018-10-10

実例で見る企業集団内部統制(下) 発表元:損保ジャパン日本興亜総合研究所 - 掲載日:2018-09-29

内部監査部門のためのロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)の活用のポイント 発表元:PwC Japan - 掲載日:2018-09-22

開示検査事例集(平成30年9月公表) 発表元:証券取引等監視委員会 - 掲載日:2018-09-20

ERPパッケージシステムにおける内部統制の構築について ~第2回:パラメータを活用した内部統制構築のベタープラクティスのポイント 発表元:PwC Japan - 掲載日:2018-09-04

不正の適時開示の分析~不正の発生と内部統制報告書(J-SOX)の有効性評価への影響について 発表元:トーマツ - 掲載日:2018-09-01

ビジネスパーソン15,000人に大調査 全112職種 仕事満足度ランキング2018~仕事満足度は平均62.2点。働き方改革の浸透を実感する声が目立つ結果に... 発表元:パーソルキャリア - 掲載日:2018-08-28

改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」 発表元:日本監査役協会 - 掲載日:2018-08-18

M&A特集~海外子会社管理・海外M&Aにおける不正の予防と発見 / グローバル・グループ経営時代のM&A戦略... 発表元:海外投融資情報財団 - 掲載日:2018-07-25

メキシコ子会社管理 ~『見える化』のための会計インフラ整備 発表元:KPMG - 掲載日:2018-07-14

コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方(コンプライアンス・リスク管理基本方針)(案) 発表元:金融庁 - 掲載日:2018-07-14

PPP制度の充実に向けた自治体職員のコンプライアンス向上の必要性:PPP 2018 No.7 発表元:新・地方自治フォーラム - 掲載日:2018-07-12

子会社の不祥事と親会社監査役 発表元:EY Japan - 掲載日:2018-07-12

ドイツにおける税務コンプライアンス 発表元:EY Japan - 掲載日:2018-07-12

中堅中小企業 組織的経営シリーズ 内部統制システムの構築(1)~不祥事を防止しリスクを抑える【改訂版】:コンサルティングレポート 発表元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング - 掲載日:2018-06-06

中堅中小企業 組織的経営シリーズ 内部統制システムの構築(2)~不祥事・事故を起こさないために(1) 発表元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング - 掲載日:2018-06-06

中堅中小企業 組織的経営シリーズ 内部統制システムの構築(3)~不祥事・事故を起こさないために(2) 発表元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング - 掲載日:2018-06-06

海外子会社管理におけるCSAの活用:EY Advisory 発表元:EY Japan - 掲載日:2018-05-19

内部統制制度の再構築に関する調査研究 発表元:地方自治研究機構 - 掲載日:2018-05-18



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